รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการการดำเนินงานตามโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) โดยแบ่งเป็นประเภทโครงการพัฒนา จำนวน 96 โครงการ รายการครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ รายการครุภัณฑ์ ที่มิใช่การบริการสาธารณะ จำนวน 19 รายการ และโครงการกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 59 โครงการ รวมทั้งสิ้น 181 โครงการ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 87.29 ผลสัมฤทธิ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.85 โดยแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดังนี้
|
ที่
|
สำนัก/กอง
|
จำนวนโครงการ
|
ผลการดำเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ
|
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
|
ผลสัมฤทธิ์โครงการคิดเป็นร้อยละ
|
|
จำนวนโครงการ
|
เบิกจ่าย
|
อยู่ระหว่างดำเนินการ
|
ยังไม่ดำเนินการ
|
เป็นไปตามแผนฯ
|
ไม่เป็นไปตามแผนฯ
|
|
1
|
สำนักปลัดฯ
|
23
|
19
|
3
|
1
|
95.65
|
21
|
2
|
91.30
|
|
2
|
กองคลัง
|
7
|
7
|
0
|
0
|
100.00
|
4
|
3
|
57.14
|
|
3
|
กองช่าง
|
66
|
33
|
19
|
14
|
78.79
|
60
|
6
|
90.91
|
|
4
|
กองยุทธศาสตร์ฯ
|
1
|
1
|
0
|
0
|
100.00
|
1
|
0
|
100.00
|
|
5
|
กองสาธารณสุขฯ
|
2
|
1
|
0
|
1
|
50.00
|
1
|
1
|
50.00
|
|
6
|
กองสวัสดิการฯ
|
39
|
34
|
1
|
4
|
89.74
|
35
|
4
|
89.74
|
|
7
|
กองการศึกษา
|
43
|
30
|
10
|
3
|
93.02
|
37
|
6
|
86.05
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
181
|
125
|
33
|
23
|
87.29
|
159
|
22
|
87.85
|
** โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน / ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด จากสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก หากได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ถือว่าปฏิบัติได้ตามแผนการดำเนินงาน ฯ
** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อมูลอ้างอิง : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (จากระบบ e-LAAS) ณ วันที่ 5 เมษายน 2566